Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 11:54.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8473176929
Číslo faktúry: FD /0022/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Zohor
Dodávateľ: SPP, a.s.
Adresa: Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava
IČO: 35815256
Predmet: Kvetná 34 - plyn
Fakturovaná suma s DPH: -1859,18
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 16.01.2019
Dátum vystavenia: 15.01.2019
Dátum splatnosti: 29.01.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0022_19
Zverejnené: 04.02.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov